Pensamiento Estratégico

Vencimientos de Renta para Personas Jurídicas en Colombia

¡Llegó la temporada de impuestos! Si tienes una empresa en Colombia, el cumplimiento de las obligaciones fiscales es un pilar fundamental para la salud financiera de tu negocio. Para este año gravable 2025 (que se declara en 2026), la DIAN ya ha establecido las fechas límites según el último dígito del NIT.

En este artículo, te presentamos los plazos clave para que te programes, evites sanciones y gestiones tu flujo de caja de manera eficiente.

Grandes Contribuyentes: Tres Cuotas para Pagar

Si tu empresa está calificada como Gran Contribuyente, la obligación se divide en tres pagos a lo largo del año. Ten en cuenta que la presentación de la declaración se realiza en el segundo vencimiento.

  • Pago Primera Cuota: Entre el 10 y el 23 de febrero de 2026.
  • Declaración y Pago Segunda Cuota: Entre el 13 y el 24 de abril de 2026.
  • Pago Tercera Cuota: Entre el 10 y el 24 de junio de 2026.

Nota: El plazo exacto depende del último dígito del NIT, antes del dígito de verificación

Personas Jurídicas (Pymes y otras sociedades)

Para las empresas que no son grandes contribuyentes, el proceso se simplifica en dos momentos: la presentación con el primer pago, y un pago final meses después.

Primera Cuota y Presentación de la Declaración

Los vencimientos inician el 12 de mayo y terminan el 26 de mayo de 2026, según el último dígito del NIT

Segunda Cuota

 

El pago del saldo restante se debe realizar entre el 9 y el 23 de julio de 2026, siguiendo un esquema similar por dígito de NIT.

¡Ojo al dato! La UVT para 2026

Recuerda que para este año la DIAN fijó la Unidad de Valor Tributario (UVT) en $52.374. Este valor es el que determina los topes y las sanciones en caso de extemporaneidad.

Dato clave: Si el impuesto a pagar es inferior a 41 UVT ($2.147.334), la DIAN exige que el pago se realice en una sola cuota en la misma fecha de la presentación de la declaración.

Recomendaciones Finales para tu Empresa

Para que este proceso sea un éxito, te sugerimos:

  1. Revisión de Estados Financieros: Asegúrate de tener el balance general y el estado de resultados cerrados a 31 de diciembre de 2025.
  2. Conciliación Fiscal: Es vital identificar las diferencias entre los marcos contables (NIIF) y las normas tributarias.
  3. Documentación de Soporte: Ten a la mano certificados de retención, facturas electrónicas y soportes de costos y deducciones.

¿Necesitas ayuda con la declaración de tu empresa?

No dejes que los vencimientos te tomen por sorpresa. Cumplir a tiempo no solo te evita multas, sino que mejora la reputación de tu marca ante entidades bancarias y el Estado.

Este artículo es informativo. Para una asesoría personalizada, contacta a nuestro equipo de expertos contables.

Soluciones 360° para la Alta Gerencia

Nuestros servicios especializados operan bajo el respaldo de las empresas del holding, garantizando excelencia en cada proceso administrativo, financiero y legal.

¿Qué hay de nuevo?

3

| ¿Qué novedades hay?

© 2026 Royal Holding Group. Todos los derechos reservados.

Estrategia y Desarrollo avispao.com